送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-12 14:29

一般納稅人
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款

盧沐晨 追問

2022-02-12 15:06

月末計提工資的分錄怎么寫?

郭老師 解答

2022-02-12 15:23

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

盧沐晨 追問

2022-02-12 15:35

可不可以分開寫,寫得太密了,看不懂

郭老師 解答

2022-02-12 15:36

借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資。這個就是計提的工資。

盧沐晨 追問

2022-02-12 15:40

計提
借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 


發工資 
借應付職工薪酬-工資
 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
 應交稅費-個稅 銀行存款
 繳納社保 
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
 貸銀行存款

盧沐晨 追問

2022-02-12 15:41

什么時候用其他應收,什么時候用其他應付?

郭老師 解答

2022-02-12 15:42

你好,先繳納社保后發工資的用其他應收款,如果先發工資后繳納社保的用其他應付款。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般納稅人 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2022-02-12 14:29:18
您好,這個分錄的話,一開始是銀行存款內部結轉,是沒錯的
2024-06-20 17:15:29
建議增加一個應付賬款科目分別核算,如果,只是偶爾一次的話可以不適用
2022-07-26 14:23:51
你好,需要加什么后?你描述清楚點老師會回答得更準確哦
2016-10-11 15:12:41
你好,分錄如下 借:在途物資 1200 貸:銀行存款 1200
2022-05-01 23:23:00
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