我們簽了一份三方協議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內國外收入,比如國外550萬,國內30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

情況:企業2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
企業所得稅納稅申報表收入總額怎么得出?
答: 你好; 收入總額看你? 營業收入來寫的 ; 看你主營業務收入 和其他業務收入合計來寫哈? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅納稅申報表更正申報,利潤總額0改為-3000,更正申報后調減虧損額應該填多少?
答: 你更正的話,你得做賬,你通過做賬來改變利潤表兒,然后呢,再重新更正帖所得稅表,你平時咱申報那個季度所得稅是沒有條件的地方的。
利潤表里的所得稅費用,是如何計算的?與申報企業所得稅的應納稅額*25%相符,還是與申報表里的扣除小微企業減免稅額后的應交所得稅相符?
老師今年申報的企業所得稅年度申報表,利潤是負數,稅務局讓改成盈利,企業所得稅年度納稅申報表的營業成本上調,資產負債表需要改動嗎
企 業 所 得 稅 納 稅 申 報 表第四季度(季 報) 和 企 業 所 得 稅 納 稅 申 報 表年報的數據對應不上,會有什么影響嗎
所得稅申報表上稅率為25%,小微企業稅率為20% 假如實際利潤100萬,報表會顯示“應納所得稅額”為25萬而小微企業實際“應納所得稅額”=100×12.5%×20%=2.5萬 請問報表如何填寫?
企業所得稅申報利潤表3.6萬,利潤總額:4.9萬,所得稅:1.3萬(上一年度匯算清繳企業所得稅)請問申報時,利潤總額是不是寫4.9萬,在第14行有一項:減:本年實際已繳納所得稅,這一欄是不是填1.3萬









粵公網安備 44030502000945號



李霞老師 解答
2022-02-11 12:28