送心意

大老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-02-10 14:51

你好,同學,那你就紅沖暫估分錄。 調整當時領用 和銷售結轉的分錄,沖調按照正常收到發票的金額做

簡陽 追問

2022-02-10 14:55

領用了63.9噸硫酸鉀,這個得怎么調整啊,沒有思路,麻煩老師細致一點說一下呢

大老師 解答

2022-02-10 14:58

同學你好,也就說你之前的暫估、領用分錄全部沖掉,按照正確的價格從新做暫估的分錄、從新做領用的分錄。

簡陽 追問

2022-02-10 15:03

首先沖紅上個月的領用和結轉的分錄,那利潤在這個月體現?

大老師 解答

2022-02-10 15:12

金額不大,只能提現在這個月了,一般暫估產生的差異不會太大的,太大了就不能叫暫估了,那就叫差錯了,是這樣同學,希望對您有所幫助。

簡陽 追問

2022-02-10 15:44

老師,我把原材料領用,產品入庫,銷售結轉都已經沖紅和更正了,最后一步再把上個月的結轉期間損益沖紅然后再更正就可以了么?謝謝老師

大老師 解答

2022-02-10 15:46

您好同學,對的,是這樣。

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相關問題討論
你好,同學,那你就紅沖暫估分錄。 調整當時領用 和銷售結轉的分錄,沖調按照正常收到發票的金額做
2022-02-10 14:51:06
借,原材料-60 貸,應付賬款-60 借,原材料40 貸,應付賬款40 借,其他業務成本等-20 貸。原材料-20
2022-02-10 13:21:05
你好。紅沖之后,然后就按照發票的金額入賬就行了。
2023-10-11 18:58:45
你好 做預付賬款里面的
2023-07-02 14:37:35
同學這個是你的是對的,
2019-11-09 10:25:14
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