送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-09 13:46

你好,對的是的需要做賬的。

郭老師 解答

2022-02-09 13:46

我在一個月的,你不想做賬的話可以的,但是原始憑證需要保存好了。

彩虹 追問

2022-02-09 13:50

借:應收賬款
貸:主營業務收入
    應交稅費銷項稅
借:主營業務收入
    應交稅費銷項稅額
貸:應收賬款

彩虹 追問

2022-02-09 13:50

這樣做對嗎

郭老師 解答

2022-02-09 13:50

你好,第一個分錄是正確的,第二個分錄你第一個分錄的分錄不變,金額是負數。
因為主營業務收入,它的發生額在貸方

彩虹 追問

2022-02-09 13:52

原始憑證是負數發票打印好放好嗎

郭老師 解答

2022-02-09 13:56

對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,對的是的需要做賬的。
2022-02-09 13:46:11
同學你好 紅沖了重新開
2022-07-06 12:50:16
您好,上個月正常做賬本月開紅字發票,紅沖當期收入,然后再開正確的發票,按正確的發票入賬
2020-07-29 09:24:38
科目不變數字是負數申報就可以。
2019-01-09 19:36:36
你們沒有認證吧?可以退回去要求對方重新開具。
2019-01-04 09:19:35
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