送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-09 09:08

新年好
借:其他應收款
貸:銀行存款

大氣的帆布鞋 追問

2022-02-09 10:18

到時還會來是算在供應商余款一起,請問分錄可以這樣做嗎?借營業外支出500,貸銀行存款

王超老師 解答

2022-02-09 10:19

你這個到時候還的時候,就不好做賬了

大氣的帆布鞋 追問

2022-02-09 11:35

不直接還來,我的借應商欠我公司余款10萬,再加上這個500元,入系統直接入了預付款10500元

王超老師 解答

2022-02-09 11:36

你這個不是標準的賬務處理的

大氣的帆布鞋 追問

2022-02-09 12:08

標準的要怎么做

王超老師 解答

2022-02-09 12:41

借:其他應收款
貸:銀行存款

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相關問題討論
新年好 借:其他應收款 貸:銀行存款
2022-02-09 09:08:44
你好,是真實業務開具的發票,還是進項發票不夠虛開進項發票用來抵扣銷項稅額呢?
2020-06-20 17:14:15
您好。做分錄就可以的了
2022-01-18 17:19:36
你好,內賬只需要做刷單費用處理 借;銷售費用 貸;銀行存款等科目
2018-09-03 12:01:28
借銷售費用 貸庫存商品 在不考慮增值稅的情況下。
2022-03-06 11:07:56
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