送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-08 10:28

同學你好
1000是含稅還是不含稅呢

A海闊天空 追問

2022-02-08 10:37

是直接打到公司賬戶上了,可以理解為含稅嗎?有可能后期不開票,有可能后期要開票,還加個問題。后期開票肯定按打款金額(價稅合計的)?1、那無票收入怎么處理;2、如果做了無票收入那后期在開票怎么處理,先紅沖無票收入,在做發票收入嗎?謝謝

樸老師 解答

2022-02-08 10:41

同學你好
可以的
那就按照1000除以(1+稅率)
這樣計算

A海闊天空 追問

2022-02-08 10:51

好的,那上面第二個問題呢?

樸老師 解答

2022-02-08 10:56

同學你好
對的
先紅沖無票收入

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相關問題討論
同學你好 1000是含稅還是不含稅呢
2022-02-08 10:28:32
同學你好 一般納稅人的銷項稅額-進項稅額-留抵稅額%2B進項稅額轉出后的余額交給稅務機關。 銷項稅的計稅基礎是不含稅銷售額。
2022-10-17 20:29:59
不是,應當以贈送時的市場價格為計稅基礎,因為贈送后你擁有了設備,應當以實際取得設備的價值作為計稅依據。
2023-03-20 18:01:34
您好,稅率和專用發票還是普通沒有關系的,主要是和銷售的商品有關,啤酒用的是13%的稅率的。
2021-05-29 12:19:04
你好具體是什么業務啊?
2022-03-28 16:13:15
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