送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-27 12:21

您好,借應付職工薪酬福利費,貸庫存商品,應交稅費應交增值稅

白鷺 追問

2022-01-27 12:22

是視同銷售嗎?

小林老師 解答

2022-01-27 12:24

您好,是的,需要視同銷售

白鷺 追問

2022-01-27 12:24

那老師結轉分錄怎么寫啊?

白鷺 追問

2022-01-27 12:25

借主營業務成本,貸庫存商品嗎?

白鷺 追問

2022-01-27 12:26

應付職工薪酬這個賬戶要結轉到管理費用吧?

小林老師 解答

2022-01-27 12:32

您好,不需要結轉成本,已經貸庫存商品

白鷺 追問

2022-01-27 12:35

嗯嗯,那老師,這個已經發放了,就是可以把應付職工薪酬結轉到管理費用下吧

小林老師 解答

2022-01-27 12:39

您好,是的,您的理解非常正確

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,借應付職工薪酬福利費,貸庫存商品,應交稅費應交增值稅
2022-01-27 12:21:59
1、購進時的賬務處理:   借:庫存商品    應交稅費——應交增值稅(進項稅額)    貸:庫存現金/銀行存款   2、發放給職工時的賬務處理:   借:應付職工薪酬    貸:庫存商品    應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)   3、期末計提職工薪酬時的賬務處理:   借:生產成本/管理費用/銷售費用/制造費用等    貸:應付職工薪酬
2022-01-27 13:00:39
你好,?庫存過期商品,是報廢 了嗎?
2022-05-10 15:45:23
借待處理財產損益貸庫存商品,借管理費用貸待處理財產損益。
2022-05-10 15:43:55
您好 那可以去倉庫盤點 然后做明細賬
2021-12-09 09:30:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...