送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-26 16:02

掛賬在其他應收款沖抵,可以

微信用戶 追問

2022-01-26 16:10

但發票是我們公司開的,我們也收到了租戶的錢,我覺得應該進收入,但目前賬上是掛往來,我們收租戶錢,開發票給租戶,供暖局再開票給我們,我們在往來賬里沖,這樣也合理嗎?

文文老師 解答

2022-01-26 16:14

收租戶錢,開發票給租戶,應確認為收入
供暖局再開票給我們,確認為成本費用。需要付款給供暖局,不能沖租戶往來

微信用戶 追問

2022-01-26 16:17

如果公司和供暖局簽訂代收協議呢?收到客戶錢先掛其它應付,然后付供暖局錢時再互沖嗎?這樣做的話,票由誰開呢?

文文老師 解答

2022-01-26 16:21

依描述,供暖局開票給客戶

微信用戶 追問

2022-01-26 16:23

謝謝,老師

微信用戶 追問

2022-01-26 16:25

老師,掛往來互沖的處理方式,會給企業帶來那些影響

文文老師 解答

2022-01-26 16:29

若是虛假的往來互沖,或無依據的互沖,是虛假做賬

微信用戶 追問

2022-01-26 16:36

有雙方互開的發票,和銀行往來,只是公司供暖費一直掛其它應付,每付給供暖局,就沖一筆,業務是真實的

文文老師 解答

2022-01-26 16:39

業務是真實的,就可以

微信用戶 追問

2022-01-26 16:41

好的,老師,還有個問題,就是供應商因為質量問題,我們對他們都罰款,他們要給我們開票嗎?

文文老師 解答

2022-01-26 16:43

一題一問,請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數結算的

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掛賬在其他應收款沖抵,可以
2022-01-26 16:02:02
同學你好,這是你當初賬務處理錯誤哈,需要調賬。如果是記到的收入,就減少收入,增加其他應收款哈
2022-04-07 13:18:53
然后首先如果是負數的話,正常需要重分類的,其他應收款的話是負數,說明你給他付的錢多,但是他沒有給你票據。
2022-06-06 10:51:28
對于物業公司收取的押金,應該計入“其他應付款”科目,而不是“其他應收款”科目。 其他應付款科目用于核算企業應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付暫收所屬單位、個人的款項、管轄區內業主和物業管戶裝修存入保證金等。該科目屬于負債類科目,貸方登記發生的各種應付、暫收款項,借方登記償還或轉銷的各種應付暫收款項,月末,余額在貸方,表示企業應付、暫收的結存現金。 而其他應收款科目則用于核算企業除買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收代位追償款、應收分保賬款、應收分保合同準備金、長期應收款等以外的其他各種應收及暫付款項,如應收的各種賠款或罰款、應向職工收取的各種墊付款項、備用金、存出保證金、預付賬款轉入等。 因此,物業公司收取的押金應該計入“其他應付款”科目。
2023-11-15 11:15:11
借應收賬款, 貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸其他應收款, 這個工資能申報了個稅嗎?他得有成本才行。水電費的借主營業務成本代替的應收款需要發票。
2023-06-01 17:00:44
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