送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-26 14:56

借:應收賬款  22600貸:主營業務收入  2000 0應交稅費—應交增值稅—銷項稅 2600
借:銀行存款,22200財務費用,400 貸:應收賬款  22600

體貼的烏龜 追問

2022-01-26 14:59

課堂上老師說正確答案是22200

辜老師 解答

2022-01-26 14:59

是的,你這個實際收到款就是銀行存款的增加額啊22200

體貼的烏龜 追問

2022-01-26 15:00

哪會計分錄不應該是借:應收賬款 22200嘛?

辜老師 解答

2022-01-26 15:01

你貸方要吧確認的應收賬款結平啊,實際收款只有22200,差額是計入財務費用的

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借:銀行存款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-增值稅-銷項稅13
2024-03-07 10:05:29
借:應收賬款? 22600貸:主營業務收入? 2000 0應交稅費—應交增值稅—銷項稅 2600 借:銀行存款,22200財務費用,400 貸:應收賬款? 22600
2022-01-26 14:56:51
你好,學員 借銀行存款339000 貸主營業務收入300000 應交稅費應交增值稅39000
2022-03-16 16:37:49
借銀行存款180.8 貸主營業務收入160 應交稅費應交增值稅銷項稅20.8
2022-06-30 14:51:07
你好 1 借,發出商品12000 貸,庫存商品12000 2 借,應收賬款11700 貸,主營業務收入10000 貸,應交稅費一應增銷1700 借,主營業務成本6000 貸,發出商品6000 3 借,銷售費用1000 借,應交稅費一應增60 貸,應收賬款1060 4 借,銀行存款10640 貸,應收賬款10640
2020-06-29 15:08:49
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