送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-25 17:35

您好,借,先計提稅款  借稅金及附加,貸應交稅費,   然后借應交稅費,后面掛二級科目,然后貸,銀行存款,  增值稅也是先計提,然后再支付

余生很美 追問

2022-01-25 19:26

老師,開20000(不含稅銷售額)的發票的時候預交2%的增值稅400,怎么賬務處理?我們公司增值稅稅率為9%

李霞老師 解答

2022-01-25 19:38

可以這樣,借應交稅費-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅,借,應交稅費-未交增值稅,貸。銀行存款。

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您好,借,先計提稅款 借稅金及附加,貸應交稅費, 然后借應交稅費,后面掛二級科目,然后貸,銀行存款, 增值稅也是先計提,然后再支付
2022-01-25 17:35:16
建筑企業預交增值稅賬務處理是根據《企業會計準則》及相關規定進行的,當月應交的增值稅相關的發票應當當月開具,當月預先交納的增值稅應當記入待攤費用。到月末時,應當計入當月預交稅款,從而計提增值稅和附加稅,并入賬稅金科目,然后結轉到下一個月。對于應交不及時的稅款,應結轉到下一月計提,并記載當月交納稅款數額,計入應付稅金科目,以及計提罰款等等。
2023-02-27 12:56:03
同學,分錄和普通行業沒有區別
2022-01-12 10:53:50
借應交稅費預交增值稅, 城建稅, 地方教育 教育附加 貸,銀行存款。
2022-03-16 16:05:58
你好!這個你可以簡單點,借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 收到的發票直接借主營業務成本-XX項目,貸應付賬款
2024-09-10 17:26:40
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