老師啊,主管叫我做這個表格是啥東西啊,我看不懂 問
就是讓你做一張社保公積金明細表 把每個員工、單位部分、個人部分列出來,附在憑證后面備查用。 答
老師你好,單位匯算清繳中的公積金處應該填寫單位 問
你好,這里填寫單位繳納部分 答
請問購買化妝品,進的是普通發票,沒有進項,送國外客 問
是的,送國外客戶要視同銷售繳納增值稅的 答
老師,公司是生產出口企業,去年有幾單出口,但一直不 問
你好,做免稅申報,就可以不退稅 答
你好,個體工商戶能私轉公開票嗎,開個體戶的抬頭,但 問
您好,個體有可能沒有公賬,所以轉給法人,是可以的 答

單位買超市卡發給員工,超市滿1000元贈50,所以買了3000贈了150.實際到手3150。分錄:借預付3150 貸銀行存款3000 營業外收入150對嗎??老師
答: 借:預付3000 貸:銀行存款 3000
老師,想問下。現在想調整去年11月份的一張憑證。去年借方是預付賬款,貸方銀行存款。現在調整的話怎么調整? 想調整到 借方營業外收入,貸方銀行存款。
答: 調整去年憑證需謹慎。若要改,先沖原憑證(借預付賬款,貸銀行存款),再做新憑證(借營業外收入,貸銀行存款)。操作前確認調整原因,確保合規。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,簽訂合同出售一臺設備,價格100元,不考慮稅費,預收款40,貨到支付剩余60。會計分錄1:借:銀行存款 40貸:預收賬款 40借:銀行存款 60貸:預收賬款 60借:預收賬款 100貸:主營業收入 100會計分錄2:借:銀行存款 40貸:預收賬款 40借:銀行存款 60 預收賬款 40貸:主營業務 100這兩份分錄的方法都是正確的嗎?
答: 你好,都是正確的,
你好老師,課程營業期業務14,之前借預付賬款40000貸銀行存款40000借庫存商品130455貸預付賬款130455 付款后的分錄是不是借預付賬款90455貸銀行存款90455
公司設備已處理,之前款項銀行存款收到,之前做的是借:銀行存款,貸:營業外收入-其他營業外收入 ,現在要怎么處理及更正分錄
請問老師 之前收到一筆款 對方未要發票 所以就做成 借 銀行存款 貸 營業外收入了 現在對方索要發票了 這個分錄怎么做呢
老師,您好,我們公司酒店住宿充值1萬, 借預付賬款-住宿費充值 貸銀行存款 當時沒把贈送的金額加上,現在年底對賬 可以把贈送的部分入賬嗎? 借 預付賬款 貸 營業外收入-充值贈送
老師,公司住宿費充值10000元送1280,這種情況1280要入賬嗎?不入賬的話預付賬款的余額對不上?借預付賬款-住宿費充值11280 貸 營業外收入-充值贈送 1280 銀行存款 10000









粵公網安備 44030502000945號


