送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經濟師

2022-01-24 20:44

你好,
借:應收賬款-3000
 貸:以前年度損益調整 
貸:應交稅費-增值稅 (金額全部紅字)
同時結轉 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

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你好, 借:應收賬款-3000 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅 (金額全部紅字) 同時結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-01-24 20:44:44
如果是專票 借銀行存款 貸,庫存商品或者主營業務成本, 應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-03-17 21:01:09
借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費
2020-06-14 22:57:33
對的,是的,是這么做的。
2023-09-12 15:51:01
你好,客戶必須給你開紅字信息表,然后你們才可以開紅字發票。
2022-01-21 17:31:58
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