送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-01-23 20:22

同學你好,1.對方單位給貴單位的電費入賬為其他應付款,2.貴單位預存電費入賬為預付賬款,3.貴單位按供電局提供的發票入賬為管理費用等科目。

麗娜 追問

2022-01-23 21:51

老師,其他應付和預付賬款,如何沖銷呢,可否寫個明細分錄,謝謝老師!

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 21:57

同學你好,收到供電局發票時,借,管理費用等科目,貸,預付賬款。根據對方單位應承擔電費,借,其他應付款,借,管理費用等科目,負數。

麗娜 追問

2022-01-23 22:51

老師,還是有點不明,當收到對方電費時借:銀行存款貸:其他應付款-電費  (這是他應承擔的電費)我單位預付電費款借:預付賬款貸:銀行存款  收到供電局發票借:管理費用貸:預付賬款,但老師你說的承擔電費借:其他應付款借:管理費用負數有點不明

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 23:32

同學你好,最后這一步,借,其他應付款,貸,管理費用-電費。這能明白嗎?

麗娜 追問

2022-01-23 23:55

噢!意思是說當收到對方電費款時,借:銀行存款貸:管理費用,是這樣嗎,老師!

王雁鳴老師 解答

2022-01-24 00:09

同學你好,是的,也可以這樣處理的。

麗娜 追問

2022-01-24 00:11

謝謝老師耐心的指導!

王雁鳴老師 解答

2022-01-24 00:12

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,1.對方單位給貴單位的電費入賬為其他應付款,2.貴單位預存電費入賬為預付賬款,3.貴單位按供電局提供的發票入賬為管理費用等科目。
2022-01-23 20:22:05
你好 ;? ? ? ? 意思是先充值 ;在去 按實際發生的電費開票給你 ; 那么? ? ? 沒有抵減的? ?比如充值100? ;? 發生了 80 ; 開80發票給你; 你做80費用 ; 剩下的20還在 其他應付款? 借方掛著的 ;是的??
2022-12-08 11:01:17
返還的話,你那個發票是怎么開的。
2022-09-11 10:20:41
專項應付款就可以了
2018-12-06 11:26:37
同學你好,財務會計借業務活動費用500貸其他應收款200 銀行存款等200 其他收入100
2022-03-05 10:06:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...