送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-23 20:03

沒收到紅字發票之前是不需要在當年度就此返利,沖減主營業務成本,等供應商開具發票,再做進項稅額的轉出。

sz 追問

2022-01-23 20:07

但是這樣賬務處理,不符合權責發生制,返利是上一年度的成本費用,在本年都沖減成本費用,會不會產生納稅調整。

易 老師 解答

2022-01-23 20:28

一般等返利確定以后才確定才好

sz 追問

2022-01-23 20:44

關鍵的問題是是否符合稅法要求和準則的要求呢?

sz 追問

2022-01-23 20:46

同時如果在本年處理上一年返利,是不是會導致上一年度利潤虛高等問題

易 老師 解答

2022-01-23 21:07

不會相當于折扣折讓,以紅字發票開據沖銷了

sz 追問

2022-01-23 21:28

你好,我說的是返利?不是折讓和折扣銷售的問題?

易 老師 解答

2022-01-23 21:41

我說是類似,相當于幫您理解類似參考的意思。

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沒收到紅字發票之前是不需要在當年度就此返利,沖減主營業務成本,等供應商開具發票,再做進項稅額的轉出。
2022-01-23 20:03:48
同學你好 這個可以的
2022-01-17 16:00:31
對的是的,之前已經認證了,需要轉出 你這個第二個處理應交稅費應交增值稅進項轉出改成貸方
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你好; 那你們購進有合同沒有 ;入庫單 或者是 對方給你的送貨單這些有嗎; 你外購的; 一般會拉貨回來的 ;你們自己車輛去拉回來的嗎?? ?
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