
老師,單位有一筆去年的其他應收款,本應該是用零余額賬戶的錢付款,先用銀行賬戶的錢墊付了,當時借:其他應收款 貸:銀行存款;現(xiàn)在由零余額轉(zhuǎn)基本戶,借:銀行存款 貸:財政撥款收入 ;基本戶收到轉(zhuǎn)款,借:銀行存款 貸:其他應收款。請問老師,我這樣做的分錄對嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對
公司換法人,基本戶賬上余額轉(zhuǎn)入之前法人私賬,分錄,還是,借 其他應收款 貸 銀行存款嗎
答: 您好 請問前面法人有沒有掛往來
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司這個月從基本戶轉(zhuǎn)到出納私人卡用來支付零星材料及開支,我需要在借其他應收款貸銀行存款的基礎上,再做一筆借庫存現(xiàn)金貸其他應收款嗎?是外帳
答: 公司這個月從基本戶轉(zhuǎn)到出納私人卡 直接當作取現(xiàn) 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款








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