
相似問題
最新問題
老師,你好!請問小規模在稅務局代開的增值稅專用發票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報表附表二,還用填數申報嗎?還是0申報就可以
您好,我經營部去稅務局按要求把個稅已交,說不需要交增值稅,過了一天稅務局發信息來說我的增值稅及附加稅申報數據導入失敗,我又去稅務局問他們說扣費成功沒什么修改。不管要不要緊?
個體戶增值稅報稅時,10月去稅務局代開了一張專票,當時開票就繳了增值稅和印花稅;我申報增值稅時,這個附加稅主表沒有體現,我要怎么填這個附加稅?








粵公網安備 44030502000945號


