送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-19 21:10

您好
這100元需要做賬

借:主營業務成本 1000
貸:銀行存款 1000
收到返利
借:銀行存款 100
借:主營業務成本 -100

追問

2022-01-19 21:11

收到的不是錢,就是下次使用時可以抵貨款

追問

2022-01-19 21:12

就是廠家發里一張表格上寫著某某公司返利100

bamboo老師 解答

2022-01-19 21:13

那這種暫時不需要做賬的 

追問

2022-01-19 21:15

那就是使用時候做賬對嗎?那是借主營業務成本900貸銀行存款900還是借主營業務成本1000貸銀行存款900 營業外收入100

bamboo老師 解答

2022-01-19 21:15

最好是
借:主營業務成本 1000
貸:銀行存款
然后貨物數量增加
您實際支付的是1000還是900?

追問

2022-01-19 21:16

實際支付的是900然后用了100返利

bamboo老師 解答

2022-01-19 21:17

那借主營業務成本900貸銀行存款900

追問

2022-01-19 21:21

后面那種方法不可以嗎?成本1000減營業外收入100最終不是成本900嗎?

bamboo老師 解答

2022-01-19 21:22

不一樣 一個是營業利潤 一個是營業外的

追問

2022-01-19 21:22

那把100做到其他業務收入里可以嗎?

bamboo老師 解答

2022-01-19 21:25

不應該的 應該沖減成本的

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相關問題討論
你好,不對。 營業成本,不包括期間費用 利潤總額=營業收入—營業成本—稅金及附加—期間費用等%2B營業外收入—營業外支出
2023-07-17 11:22:08
您好 這100元需要做賬 借:主營業務成本 1000 貸:銀行存款 1000 收到返利 借:銀行存款 100 借:主營業務成本 -100
2022-01-19 21:10:31
你好,可以的,只有主營業務的時候,就是同學那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
借主營業務成本,貸主營業務收入做這個。
2024-07-31 13:07:43
還有我們申報企業所得稅,要填列主營業務收入累計數和申報增值稅累計數要對上,那上面主營業務收入沖完候是未開發票部分對不上啊
2023-03-03 11:42:52
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