董老師在嗎?可以講一下動態(tài)回收期嗎 問
朋友您好,好的,有具體的題么,我們一起分析下,光說文字講理論效果不直接 答
老師,這個月進項大于銷項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老師,私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎? 問
您好,這個當然可以的,股東的投資款就是個人私卡轉(zhuǎn)來的 答
老師,剛公司賬戶發(fā)工資多付了,員工把多付的退到公 問
可以的,沒問題的哈 答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費是入到差旅費還是勞務(wù) 問
那個計入差旅費科目 答

高新技術(shù)企業(yè)已經(jīng)減免稅怎么計算
答: 你好,高新技術(shù)企業(yè)已經(jīng)減免稅,是減免的所得稅嗎? 如果是,減免的所得稅=利潤總額*(25%—15% )
請教高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么算?
答: 你好,是減免的所得稅金額??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是高新技術(shù)企業(yè),我們申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出是142.9萬,那么加計扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么填寫?
答: 你好,加計扣除的金額是142.9是嗎?如果是的話,142.9×100%。這個是加計扣除減免稅金額 高新技術(shù)減免是用你的利潤乘以10%。








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