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思雨sy
于2022-01-19 09:21 發布 ??1025次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-19 09:26
您好,是可以抵減的。沒問題
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給供應商發的詢證函上有應付賬款(開票)和預付賬款余額,這兩個可以抵減嗎?抵
答: 您好,是可以抵減的。沒問題
給供應商發的詢證函上有應付賬款(開票)和預付賬款余額,這兩個可以抵減嗎?抵減后的余額才是真正的應付賬款嗎
答: 您好,是可以相抵的,沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 同學你好,一般來說詢證函上不能體現相互抵消,但是可以理解為抵消后的才是真正的應付
請問老師,與供應商對賬后,發現應付賬款余額不相等,怎么調成相等的吶?
討論
舉例,對同一家供應商有預付100和應付500,重分類賬應付賬款就是400嗎?那重分類后的預付賬款是多少呢?
老師,你好,請問下,某個供應商應付賬款有余額,但是這個應付賬款實際是支付了的,就是說這筆錯賬應該怎么處理呢?
老師,預付賬款掛供應商,還是客戶
老師,我們公司找廠家拿貨,商品預付了款,做的借應付賬款-供應商往來,貸應付賬款-資金往來,廠家是發多少貨就扣多少錢的預付款,還有一部分沒用完的預付款返到賬上付款
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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