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蘋果豬
于2017-03-08 07:59 發布 ??3058次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-08 08:06
怎么掛才能欠票和欠款我都能從賬上余額得出數據?
蘋果豬 追問
2017-03-09 11:06
發票呢?供應商會幾個月開一次,付款和發票金額是對不上的
袁老師 解答
2017-03-08 08:02
掛往來,看余額即可
2017-03-08 08:08
購入,借:原材料貸:應付賬款,付款:借:應付賬款貸:銀行存款
2017-03-09 11:11
那只有暫估了
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采購的原材料一般都是先到貨入庫,后開發票,最后付款,付款一般付承兌,會多付,下次采購再少付,也就是到貨,發票,付款,基本都對不上,那要怎樣記賬會清楚點
答: 掛往來,看余額即可
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?
答: 你好,是進項發票的紅沖??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我們付給別人原材料的款 對方沒有和我們開發票 我是不是應該掛著 借 預付賬款 貸銀行
答: 是的,要是材料到可以先做借原材料 貸應付賬款暫估款
收到普通發票,能不能寄記,借原材料貸應付賬款
討論
材料已經到達入庫。但發票賬單結算憑證未到。貨款尚未支付的會計分錄是。借記原材料。貸記應付賬款-暫估應付賬款。那如果是收到材料已入庫。發票賬單結算憑證未收到。但是貨款已經支付的會計分錄是不是。就是借記原材料。貸記其他應收款?
收到原材料發票,但未付款,也未收到原材料,應如果入賬?
老師,我收到原材料發票時是借 原材料 900元*1000噸=900000貸 應付款 900000因有張發票開具錯誤,我把賬改成借 原材料 800*1000=800000貸 應付款 800000錯誤發票補回時發現我的賬做錯了正確入賬應該是借 原材料 900*888.89=800000貸 應付款 800000實際單價900噸數1000噸
原材料采購,不合作了款未付,發票未開, 賬面做了 借:原材料 貸:應付賬款 ,現在想清賬,怎么做呢,無發票需要納稅調增嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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蘋果豬 追問
2017-03-09 11:06
袁老師 解答
2017-03-08 08:02
袁老師 解答
2017-03-08 08:08
袁老師 解答
2017-03-09 11:11