送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-18 16:36

你好,可以的,可以這么做的。

….. 追問

2022-01-18 16:38

老師那增值稅申報表里面那個銷售額的是主收+其他收入的總額對吧?

郭老師 解答

2022-01-18 16:40

對的是的是這么做。

….. 追問

2022-01-18 20:42

老師麻煩再請教一下,有購水票,那還有未用完,那我21年度的我就直接入辦公費,還未用完的我掛預付嗎?

郭老師 解答

2022-01-18 21:25

對的
可以這么做的

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相關問題討論
你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-18 16:36:09
您好 請問您確認收入的時候分錄怎么寫的
2021-11-22 15:15:13
借以前年度損益調整應交稅費,貸應收賬款, 借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。一正數、一負數,你的銷售額不影響。
2022-02-22 13:17:51
你好,是通過開具負數發票紅沖,還是去年多做了收入金額現在需要調整
2022-03-25 10:09:41
應該先憑去年年末賬面上的收入減去今年年初賬面上的收入,然后對該差額做出紅沖憑證。具體的可以分兩種情況:一是期間沒有發生過任何結轉,則今年結轉前的收入減去今年結轉后的收入,作為紅沖項借入結轉收入科目;二是今年結轉收入需要減掉,則今年結轉前的收入減去去年結轉后的收入,作為紅沖項借入結轉收入科目;最后貸方是去年的收入科目。
2023-03-15 12:51:13
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