
老師好,有個內賬的問題,A公司之前公司沒有做內賬,現在老板和別人合作了,要求做內賬,因為之前法人個人卡打入公賬做的其他應付款--法人;現在做了內賬,以后用法人卡轉入及轉出的是不是也要做內賬的其他就應付款--法人,還是這個只做外賬的就行?
答: 是也要做內賬的其他就應付款--法人
醫藥公司5月份增加新的股東,內賬將4月前的和5月份開始的劃分開,5月份收到4月前的退補做票折5000,內賬按票折單子做分錄單子借:應付賬款-老 貸:其他應付款-老 六月票折單子由于不符外賬采購條件,票折金額5000沖回,按票折直接減少入庫5000。內賬中直接沖回分錄會影響4月前老賬的應付下賬。不沖回5000老賬5月下賬合適總應付金額內賬又大5000.如何調整更合適
答: 對于這種情況,以下是一種可能較為合適的調整方式: 首先,分析當前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會影響四月前老賬的應付下賬,而不沖回又會導致內賬總應付金額多計 5000 。 較為合適的調整方法是: 在五月收到四月前的退補做票折 5000 時,先不直接沖減應付賬款,而是將這 5000 暫記在一個過渡科目,比如“待處理票折款”。 五月的分錄為: 借:銀行存款 5000 貸:待處理票折款 5000 六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時,再從“待處理票折款”科目中轉出。 六月的分錄為: 借:待處理票折款 5000 貸:其他業務收入 5000 這樣處理既不會影響四月前老賬的應付下賬,也能使內賬的總應付金額準確反映實際情況。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板借朋友的錢,怎么做賬?借其他應付款朋友貸其他應付款老板,在外賬這樣做可以嗎?借的時候沒有入賬呢。沒有進公戶呢。還款的時候可是從公戶還給朋友的。
答: 同學您好,應該來說是個人時間對借款不應該再公司賬上體現的







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2022-01-18 14:44
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2022-01-18 14:50
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2022-01-18 15:04
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2022-01-18 15:07
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2022-01-18 15:19