送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-18 14:40

是也要做內賬的其他就應付款--法人

妮子 追問

2022-01-18 14:44

那如果說沒有合作之前,法人就已經借給公司好多借了,然后現在合作之后然后賬錢了就一直還錢了,那內賬不是就是法人欠公司的了?

文文老師 解答

2022-01-18 14:50

若只是單純還錢,可暫時不記。

還清了再記賬

妮子 追問

2022-01-18 15:04

有時候是看到賬上沒有錢了,又用法人卡轉進來,或是賬上有錢了,又轉到法人卡上,就是往來,都不知道是用于什么的,都在想這些到底要不要做到內賬里面

文文老師 解答

2022-01-18 15:07

亂了。掛往來不會影響損益。

妮子 追問

2022-01-18 15:14

是呀,網銀老板娘拿著,看到有錢就轉的,那我這個還是做內賬吧,只要打入或打出法人個人卡的,不管她是轉來干 什么的我都做賬吧

文文老師 解答

2022-01-18 15:19

是的,建議都做上,更好。

上傳圖片 ?
相關問題討論
是也要做內賬的其他就應付款--法人
2022-01-18 14:40:52
對于這種情況,以下是一種可能較為合適的調整方式: 首先,分析當前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會影響四月前老賬的應付下賬,而不沖回又會導致內賬總應付金額多計 5000 。 較為合適的調整方法是: 在五月收到四月前的退補做票折 5000 時,先不直接沖減應付賬款,而是將這 5000 暫記在一個過渡科目,比如“待處理票折款”。 五月的分錄為: 借:銀行存款 5000 貸:待處理票折款 5000 六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時,再從“待處理票折款”科目中轉出。 六月的分錄為: 借:待處理票折款 5000 貸:其他業務收入 5000 這樣處理既不會影響四月前老賬的應付下賬,也能使內賬的總應付金額準確反映實際情況。
2024-07-15 11:12:02
同學你好 這個收回來錢就可以沖
2022-05-25 10:59:45
同學您好,應該來說是個人時間對借款不應該再公司賬上體現的
2021-09-29 21:26:34
您好,是的,就是這個分錄,
2023-12-13 09:26:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...