
我的電費發票1月份才開,那我12月又要體現我的電費費用,我的分錄要怎么做
答: 你好,借管理費用貸其他應付款。
"預提電費:借 制造費用一電費 貸 預提費用一電費現在電費發票到了,沖預提電費,會計分錄怎么做?"
答: 沖預提電費的會計分錄如下: 1、借:應付賬款一電費; 2、貸:預提費用一電費; 3、借:應付賬款一電費; 4、貸:現金一電費; 5、借:其他應收款一電費; 6、貸:應付賬款一電費。 上述會計分錄以借貸平衡的原則來執行,第一條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是預提費用一電費,用于記錄原有預提電費的情況;第二條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是現金一電費,用于記錄由于收到電費發票而發生的現金流;第三條會計分錄的借方是其他應收款一電費,貸方是應付賬款一電費,用于記錄由于沖預提電費而產生的應付賬款增加情況。因此,沖預提電費的會計分錄為上述六條,按照借貸平衡的原則進行執行。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,3月份的電費,發票未到,沒有做預收,直接做了費用。然后6月份收到了發票,可以把3月份的分錄做個反方向的,然后再重新做分錄嗎?
答: 你好!可以的額,可以這樣做





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2022-01-18 10:13
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