送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-18 10:12

你好,借管理費用貸其他應付款。

A^O^墨墨 追問

2022-01-18 10:13

那我1月收到票怎么處理

郭老師 解答

2022-01-18 10:15

借其他應付款貸以前,年度損益調整,
借以前年度損益調整貸其他應付款。

A^O^墨墨 追問

2022-01-18 10:18

我的電費是預存

郭老師 解答

2022-01-18 10:20

預付時候是借預付賬款貸銀行存款。

A^O^墨墨 追問

2022-01-18 10:22

我12月沒收到票但是我知道電的金額,我是不是借管理費用貸預付賬款,那我1月的收到票的賬務處理

郭老師 解答

2022-01-18 10:24

借預付賬款貸,以前年度損益調整,這個明白什么意思嗎?紅沖之前暫估的,然后再做發票的,借1000年度損益調整貸預付賬款。

A^O^墨墨 追問

2022-01-18 10:27

可以計提嗎怎么做分錄

郭老師 解答

2022-01-18 10:30

你好,暫估的這個不就是集體嘛,借管理費用,貸預付賬款。

A^O^墨墨 追問

2022-01-18 10:33

電費的稅率是13碼

郭老師 解答

2022-01-18 10:34

一般納稅人是13%的稅率。

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相關問題討論
你好,借管理費用貸其他應付款。
2022-01-18 10:12:43
沖預提電費的會計分錄如下: 1、借:應付賬款一電費; 2、貸:預提費用一電費; 3、借:應付賬款一電費; 4、貸:現金一電費; 5、借:其他應收款一電費; 6、貸:應付賬款一電費。 上述會計分錄以借貸平衡的原則來執行,第一條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是預提費用一電費,用于記錄原有預提電費的情況;第二條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是現金一電費,用于記錄由于收到電費發票而發生的現金流;第三條會計分錄的借方是其他應收款一電費,貸方是應付賬款一電費,用于記錄由于沖預提電費而產生的應付賬款增加情況。因此,沖預提電費的會計分錄為上述六條,按照借貸平衡的原則進行執行。
2023-03-01 12:07:27
借管理費用-水電費 貸庫存現金
2019-03-27 13:33:59
你好!可以的額,可以這樣做
2020-06-16 16:14:40
你好 不開收據 這個是你們收入 要做借銀行存款貸主營業務收入或者其他業務收入 應交稅費
2020-08-25 18:47:32
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