送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-17 16:36

同學你好
按照實際的業務來做
做往來然后沖減

會計 追問

2022-01-17 16:49

老師,您好,因為我是新手會計,所以還未處理過這種問題。。可以詳細說嗎。。謝謝老師。。

會計 追問

2022-01-17 16:53

老師,我需要把員工1月15報銷這200元,復印一份貼在1月1號記賬憑證訂貨明細后面嗎?

樸老師 解答

2022-01-17 17:01

同學你好
這個最好是有明細
做原始憑證

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相關問題討論
同學你好 按照實際的業務來做 做往來然后沖減
2022-01-17 16:36:49
同學你好 借:應付賬款或者庫存商品 貸:銀行存款
2022-02-28 10:58:38
借應付賬款或者是預付賬款貸銀行存款。
2022-02-28 11:50:21
一、付貨款的分錄是: 借:應付賬款(或預付賬款) 貸:銀行存款 二、采購原材料或者是采購庫存商品、工程物資,確認負債時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、工程物資等科目) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 一般納稅人取得專用發票,有此行分錄,否則沒有此行分錄。 貸:應付賬款(或預付賬款)
2022-02-28 12:10:58
借:庫存商品 貸:營業外收入
2022-03-06 16:18:07
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