送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-17 14:48

同學你好
借,管理費用一工會經費
貸,應付職工薪酬一工會經費

借,應付職工薪酬一工會經費
貸,銀行存款;

Dawn. 追問

2022-01-17 15:17

老師,請把數據帶進分錄,這樣容易看得懂。

立紅老師 解答

2022-01-17 15:19

同學你好
借,管理費用一工會經費10000*千分之八
貸,應付職工薪酬一工會經費10000*千分之八

借,應付職工薪酬一工會經費10000*千分之八
貸,銀行存款;10000*千分之八

Dawn. 追問

2022-01-17 15:47

可是老師怎么沒寫工資總額1萬的百分之二×60%  和 公司工會會員按費千分之五的分錄?請老師細心寫一下唄。

立紅老師 解答

2022-01-17 15:49

同學你好,沒寫工資總額1萬的百分之二×60%  ——這個是?
 公司工會會員按費千分之五的分錄)——我們這里沒有這個呢?

正常工會經費是按工資總額的2%計提的;但各地具體執行時比例也有不同;

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同學你好 借,管理費用一工會經費 貸,應付職工薪酬一工會經費 借,應付職工薪酬一工會經費 貸,銀行存款;
2022-01-17 14:48:02
你好,電子稅務局里社保申報和增值稅申報是在同一個頁面的,無法分開的。
2022-01-11 15:34:19
你好,是的,是這樣的
2022-04-26 10:08:58
你計提的工資是對的,還是發放的是對的
2022-02-10 12:13:25
您好,您是一般納稅人的吧,那就在未開票收入里面錄入用負數表示,做賬的話,就把原來做的未開票收入的分錄用負數沖減了嗎
2020-06-21 14:43:36
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