
12月起的個體執照,當月開發票14萬多,國稅自行0申報了,是不是要更正,有沒有稅款繳納
答: 同學你好 對的 需要更正的
老師 我想請問一家新成立的有餐飲但又兼營圖書銷售,會議展出,等為一體的企業,餐飲所收的不需要開發票的收入是如何來做帳呢?是按無票收入報稅嗎?如果是那國稅申報收入時這塊是怎么來申報呢?
答: 你好,按無票收入報稅 借;庫存現金等科目 貸;主營業務收入 應交稅費 把不開票的收入與開票收入合并一起申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅專用發票本月已經申報,稅款已經繳納過,次月發票又紅沖,這個已經繳納過的稅款怎么處理,本月開藍字發票還用繳稅嗎
答: 紅沖收入然后做發票的 不需要
需要臨時使用發票的單位和個人,申請代開發票。依照稅收法律、行政法規規定應當繳納稅款的,稅務機關應當( )A先征收稅款,再開具發票B開具發票同時征收稅款C先開具發票,再征收稅款D先申報稅款,再開具發票
我們公司小規模納稅人 都是國稅網提交代開申請 這個月開啦負數發票 正數發票 作廢一張發票 請問 上海地區報增值稅附加稅怎么申報






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