郭老師,在線嗎?有個(gè)問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報(bào)表出來的銷售額和銷項(xiàng)稅額有可能 問
您好,有可能是錯(cuò)的,你按正確的來填就可以 答
賬上計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以不一致 問
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問
可在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中填寫負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會(huì)計(jì),公司還有一個(gè)出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的說法的 答

電子稅務(wù)局本年累計(jì)凈利潤和賬上不一樣,從那下手查,凈利潤28.49,小微企業(yè)用交所得稅嗎
答: 同學(xué)好 自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;至于說的不一致,只有按月每個(gè)月對(duì)應(yīng)查找下原因
您好,小微企業(yè)第三季度利潤表利潤總額本年累計(jì)金額為15163.36預(yù)繳企業(yè)所得稅379.08,第四季度沒有收入只有支出利潤表利潤總額本年累計(jì)金額163.92,12月份需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎?
答: 如果不需要在預(yù)交所得稅,就不用計(jì)提的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月(10月)凈利潤為正數(shù),但本年累計(jì)凈利潤還是虧損,那本月(10月)賬務(wù)處理時(shí)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
答: 累計(jì)的凈利潤是虧損的,就不用計(jì)提所得稅。 當(dāng)期的利潤可以往前彌補(bǔ)5年的虧損。









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憂傷的寶馬 追問
2022-01-15 09:59
Helen老師 解答
2022-01-15 10:01
憂傷的寶馬 追問
2022-01-15 10:04
Helen老師 解答
2022-01-15 10:34