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送心意

dizzy老師

職稱注冊會計(jì)師專業(yè)階段

2022-01-14 16:14

學(xué)員您好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄每個(gè)月月底都要做的,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

sanny 追問

2022-01-14 16:17

其他老師講課說清零是年底,多交和未交需要每期做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況當(dāng)月不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

dizzy老師 解答

2022-01-14 16:29

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也要結(jié)轉(zhuǎn),只不過會有貸方紅字,這樣你查賬就知道哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)而沒有交稅了

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你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好,根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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