送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-14 12:14

你好;    其他應付款   做借其他應付款貸營業外收入

a????萍兒 追問

2022-01-14 12:19

謝謝老師。

meizi老師 解答

2022-01-14 12:53

沒事的;希望能幫到你  

a????萍兒 追問

2022-01-14 13:11

老師再請教一個問題。同一個公司的掛賬。之前會計掛了其他應收賬款31000,又掛了其他應付賬款315637.89元,怎么對沖后在一個科目就行了哦?分錄怎么做?

meizi老師 解答

2022-01-14 13:19

 你好 ; 對沖下就行了。   現在  是  借其他應付款貸其他應收款 。 金額的花  你想做到那個科目去   

a????萍兒 追問

2022-01-14 13:21

我想做到其他應付賬款科目

meizi老師 解答

2022-01-14 13:22

 你好;     借其他應付款31000貸其他應收款31000 。   這樣其他應收款就平了。 都在  其他應付款去了  

a????萍兒 追問

2022-01-14 13:26

好的,老師。之前的憑證不用紅沖了嗎。不用理之前了吧。

meizi老師 解答

2022-01-14 13:28

 你好;   是的。 之前的不用 。 你就調整這筆即可   

a????萍兒 追問

2022-01-14 13:34

好的謝謝老師。

meizi老師 解答

2022-01-14 13:38

 沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價  

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相關問題討論
你好; 其他應付款 做借其他應付款貸營業外收入
2022-01-14 12:14:16
你好,其他應付款個人部分你還沒有交納,交納的時候就平了
2022-03-18 17:08:16
你好,說明交了多,少扣個人了,如果之前有平的月份的,那么就從平了之后的一個月開始核對。
2018-04-10 22:30:27
您好 社保代扣個人部分 不管是多扣了少扣了都可以等下月做工資表時調整 是的 后面理解正確的
2022-01-05 21:41:30
學員你好,工資是當月發當月的嗎
2021-11-02 19:47:16
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