送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-14 11:05

同學你好
對的
這樣可以

五一呀 追問

2022-01-14 11:27

那我去更正申報了,公司做賬就統一三筆都做在12月份這樣可以嗎

樸老師 解答

2022-01-14 11:29

同學你好
這個可以的哦

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純出口企業填寫增值稅納稅申報表時,應當填寫有關出口銷售情況的相關信息,如出口貨物或提供勞務的名稱、數量、交易價格、幣種等,并且要填寫出口企業的稅收優惠申請資料,以證明出口企業符合享受稅收優惠的條件。 此外,純出口企業在填寫增值稅納稅申報表時,還需要填寫有關出口退稅情況的相關信息,如出口貨物或者提供勞務的退稅金額、退稅日期等,以便出口企業能夠正確申報其應納稅額。 拓展:出口企業在填寫增值稅納稅申報表時,若發生抵扣,應當在“免稅額”欄填寫抵扣額,在“應納稅額”欄填寫應納稅額,以便出口企業能夠正確申報其應納稅額。例如:出口企業發生1000元的銷售業務,免稅額500元,則應納稅額為500元。
2023-03-01 18:36:45
同學你好 對的 這樣可以
2022-01-14 11:05:15
你好,要下期增值稅報表才看得到出抵減
2023-04-10 15:38:34
同學你好,先申報增值稅后再申報出口退稅
2022-06-17 18:25:51
同學你好 對的 是這個表
2022-03-31 13:31:53
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