老師您好,我想問一下,我們有三筆出口業務,出口收入我們公司賬上都是12月份反應,但是稅局要求有兩筆收入的稅款要在10月申報期內繳納,要求我們10月增值稅做更正申報,那我這兩筆收入在12月反應應該可以吧?更正申報繳納的稅款也做在12月份這樣可以嗎?還有我12月納稅申報表上的收入是不是只增加一筆就可以了,剩余兩筆去更正申報時在改。

五一呀
于2022-01-14 11:01 發布 ??541次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-01-14 11:05
同學你好
對的
這樣可以
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純出口企業填寫增值稅納稅申報表時,應當填寫有關出口銷售情況的相關信息,如出口貨物或提供勞務的名稱、數量、交易價格、幣種等,并且要填寫出口企業的稅收優惠申請資料,以證明出口企業符合享受稅收優惠的條件。
此外,純出口企業在填寫增值稅納稅申報表時,還需要填寫有關出口退稅情況的相關信息,如出口貨物或者提供勞務的退稅金額、退稅日期等,以便出口企業能夠正確申報其應納稅額。
拓展:出口企業在填寫增值稅納稅申報表時,若發生抵扣,應當在“免稅額”欄填寫抵扣額,在“應納稅額”欄填寫應納稅額,以便出口企業能夠正確申報其應納稅額。例如:出口企業發生1000元的銷售業務,免稅額500元,則應納稅額為500元。
2023-03-01 18:36:45
同學你好
對的
這樣可以
2022-01-14 11:05:15
你好,要下期增值稅報表才看得到出抵減
2023-04-10 15:38:34
同學你好,先申報增值稅后再申報出口退稅
2022-06-17 18:25:51
同學你好
對的
是這個表
2022-03-31 13:31:53
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2022-01-14 11:27
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2022-01-14 11:29