送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-13 16:10

你好,庫存現金盤虧:

借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢

貸:庫存現金

批準處理后:

借:其他應收款

管理費用(無法查明的其他原因)

貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢

小白 追問

2022-01-13 17:03

需要什么附件?可需要領導簽字處理?

紫藤老師 解答

2022-01-13 20:48

你好,需要現金盤虧說明,需要領導簽字處理

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你好,庫存現金盤虧: 借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢 貸:庫存現金 批準處理后: 借:其他應收款 管理費用(無法查明的其他原因) 貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
2022-01-13 16:10:46
外帳需要另外做的。。。。。。
2016-08-21 09:45:54
1,借;待處理財產損益800,貸;庫存現金 800 2,借;管理費用 350,其他應收款 450,貸;待處理財產損益800
2022-09-25 16:07:02
您好,是視同銷售,會計分錄: 借:營業外支出 貸:庫存商品(自產成本價) 應交稅費-應交增值稅(銷項)(公允價*13%)
2022-03-20 14:24:20
附上銀行回單即可
2025-01-07 10:43:43
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