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魔幻的小土豆
于2022-01-13 14:26 發布 ??4362次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-13 14:27
你好 ; 申報的時候 填寫留抵就行了 ; 本期實際抵減 寫0 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表
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公司本月不需繳納增值稅,有留底,但有280元航天信息服務費發生,請問納稅申報時如何填報?
答: ?你好 ;? ? 申報的時候 填寫留抵就行了 ; 本期實際抵減 寫0? ? ? 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表
增值稅稅控信息服務費抵減增值稅應納稅額 280 這個好像沒有 要怎么減免呢
答: 您好 請問您本期繳納了服務費么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
簽訂增值電信業務服務協議需要繳納印花稅嗎
答: 你好,簽訂增值電信業務服務協議,不需要繳納印花稅
老師,外匯服務費所繳納的代扣代繳的增值稅,賬上做了進項,我申報增值稅的時候要在哪里填呢?
討論
申報增值稅時系統時,在提交申報表后系統自動區分商業與研發服務稅目,并按合計數繳納增值稅,出來的繳費記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計算出我商業與研發服務這兩個稅目的增值稅應納稅額
咨詢服務費怎么計算需要繳納的增值稅
為啥銷售服務也要繳納增值稅,服務不是沒有增值部分
實務中,軟件企業技術服務費,我們都是根據開具發票來申報增值稅的,但是根據增值稅納稅義務發生時間,假如預收了技術服務費,是不是應該在收到預收款的時候就該申報增值稅?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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