
老師好,預付三個月的宿舍租金,借:預付賬款-宿舍費用 貸:銀行存款 然后在相應的月份做 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款- 房租,做到費用時需要做攤銷表么?現在待攤費用這個科目還用么
答: 不用待攤費用 借:預付賬款-宿舍費用 貸:銀行存款? 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸預付
老師,老板買了購物卡直接自己用,可以不通過預付賬款直接計入管理費用嗎?比如 借:管理費用——福利費 貸:銀行存款?
答: 您好 應該先計入預付賬款科目 實際使用的時候再從預付賬款科目轉到費用科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,11月支付12月費用 11月分錄 借:預付賬款 貸銀行存款 12月分錄 借管理費用 貸預付賬款 可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。
老師,發生一筆業務,記賬為借:管理費用 貸:預付賬款。沒明白這是因為什么,但是實際已經從銀行存款支付了這筆款,為什么不顯示貸:銀行存款
老師上月的會計憑證有一個分錄寫的是借管理費用貸銀行存款,我應該正確的是借預付賬款貸銀行存款,上個月的已經報稅完了,這個月要如何改過來呢
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發票,這個怎么賬務處理









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2022-01-13 11:19
玲老師 解答
2022-01-13 11:24