送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-13 11:04

你好 ;    你做分錄的話    就直接做借管理費用 -   辦公費貸銀行存款。 其他不做了。  自己做一個固定資產臺賬登記這個電腦即可

李玲 追問

2022-01-13 11:07

謝謝老師

李玲 追問

2022-01-13 11:10

老師 請問 這個表格中其它應付款到時候分錄要怎么處理,麻煩幫我看看,我這樣對不對

meizi老師 解答

2022-01-13 11:11

 是的 。是這樣來掛分錄的   

李玲 追問

2022-01-13 11:13

其它應付款退給人家的時候,就直接做相反分錄就行了吧

meizi老師 解答

2022-01-13 11:18

 你好 ;   是的。 做借其他應付款貸銀行存款   

李玲 追問

2022-01-13 11:21

嗯嗯好的

meizi老師 解答

2022-01-13 11:27

沒事的;希望能幫到你   

李玲 追問

2022-01-13 11:31

建筑公司 分錄還是有點繞

meizi老師 解答

2022-01-13 11:56

 你好 ;  你是要問什么   

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固定資產折舊費2100元的會計分錄為: 1. 借:費用類-固定資產折舊費2100元 2. 貸:長期負債類-累計折舊 2100元 3. 借:費用類-管理部門固定資產折舊費600元 4. 貸:長期負債類-累計折舊 600元 5. 借:費用類-生產車間固定資產折舊費1500元 6. 貸:長期負債類-累計折舊 1500元
2023-03-22 11:23:06
你好 借:制造費用?8500? 管理費用?6500 貸:累計折舊??15000
2022-01-06 19:23:21
您好 借:制造費用 8000 借:管理費用 4000 貸:累計折舊 12000
2022-01-16 22:28:43
你好可以的啊,這個分錄可以啊,這個是后勤使用的。
2022-04-13 08:49:02
你好;? ?事業單位計提固定資產折舊分錄:借:業務活動費用、單位管理費用、經營費用、加工物品、在建工程等,貸:固定資產累計折舊
2023-03-28 11:40:14
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