
老師我們公司是汽車4S店,上個月開了公司名稱的一臺機動車發票,按正常是作為公司的體驗車,但是這個月他們把這臺車的發票紅字開具了,可是這臺車的抵扣聯發票,我拿來報稅抵扣了,這樣子的話下個月我申報1月份的稅時,要有什么操作嗎?這臺車還要做進項稅轉出之類的嗎?
答: 您好,先進項轉出補稅,對方開紅票信息單證做附件。
老師??3月份公司買了一臺車,開的是機動車發票,對應的進項稅額要怎么抵扣?在哪里填寫啊我3月份的稅已經報完了,可以在4月份抵扣嗎
答: 這個就和你的專票一樣,勾選抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們公司是賣車的,自己給自己公司開了機動車發票,價格是購進的基礎上加了幾百塊開礎給自己公司的,購進時候的進項已將抵扣過了,現在自己開給自己的進項票還能不能抵扣呢?
答: 公司自己給自己公司開了機動車發票,價格是購進的基礎上加了幾百塊,購進時候的進項已抵扣過了,現在自己開給自己的進項票不能抵扣。 依據《國家稅務總局關于增值稅發票綜合服務平臺等事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第1號)規定:納稅人取得增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、收費公路通行費增值稅電子普通發票后,如需用于申報抵扣增值稅進項稅額或申請出口退稅、代辦退稅,應當登錄增值稅發票綜合服務平臺確認發票用途







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