
老師,您好,年末轉出未交增值稅的貸方余額需要結算平嘛?結轉分錄怎么做呢??公司沒有欠稅也沒有多繳稅
答: 你好,次月繳納了之后,就結平了啊 結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納的時候 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
你好,老師,增值稅用留抵抵前期欠稅,怎么做分錄? 如果當月有留抵,還需要用負數做轉出未交增值稅嗎
答: 你好 ; 留抵進項稅你之前結轉過沒有; 還在進項稅科目嗎 ???
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉出多交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅(2)月份終了時,銷項大于進項,轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅請問,“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??








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優雅的柚子 追問
2022-01-13 10:43
優雅的柚子 追問
2022-01-13 10:45
meizi老師 解答
2022-01-13 10:51