上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

2021年5月份的匯算清繳所得稅分錄,借所得稅貸銀行存款,月底結轉到本年利潤了,沒有結轉利潤分配,還有2020年第四季度的所得稅但是按稅務要求2021年第一季度繳納,我在2021年第一季度4月份繳納時分錄也是借所得稅貸銀存,月底結轉本年利潤了,這兩點錯誤怎么改正一下呢,謝謝老師
答: 你用的是小企業準則還是企業準則?
請問,2021年4月,有一筆房租費是2020年的12000元,未計提,4月直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款。現在做2021年匯算清繳,發現本年未分配利潤-年初未分配利潤不等于利潤表中的本年利潤,請問匯算清繳有問題嗎?怎么處理比較好?
答: 你好,就是因為你做了這個賬務處理才不一致的,這個關系不一致的可以忽略。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新中大事行財務軟件g3 期末特殊轉賬怎么設置就是設置結轉本年凈虧損 借 利潤分配未分配利潤 貸 本年利潤 結轉本年凈利潤 借 本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
答: 同學你好 你可以看下這個https://www.renrendoc.com/paper/95562145.html










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