
年末未收到行政撥繳工會經費收入應該如何進行賬務處理計賬
答: 您好,分錄是這樣的:借:銀行存款,貸:工會經費-撥入XX年經費
1.工會經費 每月計提? 賬務處理 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 2.每月收取員工的工會經費的賬務處理是? 3.企業收到工會返還的部分怎么做賬務處理?
答: 同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關會計分錄如下: 借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費 2. 交納時,相關會計分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:庫存現金或銀行存款 三 收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款—工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款—工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現金)科目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,交工會經費的賬務處理咋做呢?
答: 借管理費用工會經費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款








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