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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-12 15:11

借:管理費用  貸:銀行存款   借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)  借:管理費用(負數(shù))

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:13

收到,謝謝老師

東老師 解答

2022-01-12 15:13

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:24

老師管理費用那做的貸方可以嗎,沒用負數(shù)

東老師 解答

2022-01-12 15:24

這個是做借方負數(shù)。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:25

哦哦,知道了

東老師 解答

2022-01-12 15:25

好的,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:28

那月末要結轉這個減免費款嘛

東老師 解答

2022-01-12 15:28

這個不抵減的話,不需要結余結轉。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:29

月末應交稅費應交增值稅減免費款這個科目借方有余額,怎么處理呀

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:29

哦哦,就在那里放著就可以是吧

東老師 解答

2022-01-12 15:30

對,你就在那兒放著,什么時候抵減增值稅什么時候再做。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:30

那是抵稅怎么做賬務處理呢

東老師 解答

2022-01-12 15:31

借應交稅費應交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

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借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2022-01-12 15:11:28
借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
2024-04-02 10:39:54
同學你好,借管理費用服務費,貸銀行存款。
2022-03-27 14:11:48
那個購買的是什么服務?
2022-03-30 10:48:23
你需要把購買服務分錄歸入小規(guī)模經(jīng)營內。首先,你要根據(jù)購買服務的種類確定服務的資產(chǎn)類別,然后將其歸入應付賬款或其他應收款類。其次,你還需要在應付賬款或其他應收款里,增加一行明細,把購買服務的金額分錄進去。
2023-03-17 14:28:34
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