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健忘的吐司
于2022-01-12 14:46 發布 ??540次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-12 14:47
對,匯算清繳的時候再調整。
健忘的吐司 追問
2022-01-12 16:10
個稅報的職工工資是計提數還是實發數?
東老師 解答
這個是按照計提數申報的。
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老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
請問,4季度正常提所得稅費用,業務招待費匯算時再調整?
答: 對,匯算清繳的時候再調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問企業所得稅年報表期間費用的業務招待費可以小于納稅調整表的業務招待費支出嗎
答: 是不可以的,哪里有這樣的事情。 而且要注意業務招待費只要發生,就會涉及到納稅調增的。
業務招待費沒有票可以白條入賬嗎?在企業所得稅是可不可以抵扣
討論
老師,再請問一下,匯算清繳所得稅年報,銷售費用--業務招待費是43355元,管理費用--業務招待費17049元,做納稅調增表時,是否將兩個部門的招待費相加填入(三)業務招待費支出60404元(=43355+17049元)?
所得稅匯算中業務招待費的扣除規定
老師您好,企業在前期籌備階段發生了業務招待費5萬,當年沒有收入,所得稅匯算的時候稅收金額應該怎么填寫啊?
老師,我想問下。發票失控,上一年計入招待費,我要怎么更正所得稅表?上一年業務招待費有調增,是不是成本減少,招待費也要相應減少啊?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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健忘的吐司 追問
2022-01-12 16:10
東老師 解答
2022-01-12 16:10