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于2022-01-12 13:59 發(fā)布 ??693次瀏覽
美橙老師
職稱: 中級會計師
2022-01-12 13:59
借:管理費用(紅字)借:應交稅費-應交增值稅(進項)
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21年年底預提一筆管理費用,未付款,應該怎么寫分錄。這筆預提費用22年1月已收到發(fā)票
答: 借管理費用貸其他應付款。
今年買車保險公司給開的專票,直接借管理費用_車險了,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在想認證抵扣發(fā)票,如何調(diào)整分錄
答: 借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅(進項)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預提費用沖管理費用怎么走分錄
答: 你好 借;預提費用,貸;管理費用
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
討論
計入管理費用的發(fā)票開的是能進項抵扣,如何做分錄
上個月的單,沒有收到發(fā)票,但是直接計入了管理費用,這個月收到了發(fā)票,上個月的帳已經(jīng)改不了,這個月應該如何做分錄
原來做的工會會費是記入到管理費用里了,又收到總工會退的會費,怎么做分錄
僅限思羽老師回答,老師請問剛剛問你那個調(diào)整管理費用那個數(shù),我具體怎么做分錄,可以請老師幫幫我嗎?非常感謝
美橙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 5168 個
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