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emma
于2022-01-11 22:23 發布 ??1405次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-11 22:23
您好如果是餐費補貼的話 可以不要發票報銷入賬
emma 追問
2022-01-11 22:24
直接根據公司出差餐補規定金額來補齊報銷就可以了是吧
bamboo老師 解答
2022-01-11 22:25
直接根據公司出差餐補規定金額來補齊報銷就可以 是的
也是稅前能扣除的
2022-01-11 22:26
是的 也是稅前能扣除的
這個稅務上有規定一天最多補多少限定嗎
2022-01-11 22:27
這個沒有硬性規定的 企業自行決定但是要合理 實際發生
2022-01-11 22:28
好的,謝謝
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
2022-01-11 22:29
你這有財務制度規定嗎
2022-01-11 22:30
我司要制定財務制度,想要個模板,還有各種單據報銷模板
您看看下面鏈接里面有適合您的財務制度嗎http://www.lnzhenxing.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6%26type=download_model
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問有兩張發票關于住宿費的 到的地方不同 可以寫在同一張差旅報銷單上嗎
答: 你好,可以的, 沒問題
請問公司出差員工報銷的的話是不是都需要發票呢,住宿費好取的,車票也可以,餐費的話就有點難,是不是填差旅報銷單就可以了,餐補不需要發票也是可以報名的
答: 您好 如果是餐費補貼的話 可以不要發票報銷入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
只有住宿費發票可以報銷成差旅費,異地住宿費發票
答: 你好 可以的,按實際地報就行?
業務五:24日,銷售科李銘出差回來,報銷差旅費,有關單據包括汽車票2張,每張金額400元,住宿費發票3000元,會議費發票600元,出差期間每天補助140元.填差旅費報銷單和收據
討論
12月7日采購部姜明出差歸來。 報銷差旅費,鄭州到上海機票兩張。計1600元。市內交通費500元。住宿費900元。伙食補助50一天。共計250元。報銷總額3250元。退回余款1750元。(差旅費報銷單、收據)。
你還,我想問問一下。填寫差旅費報銷單,同一天的住宿費和交通費是填在同一行嗎?還是分開寫啊
住宿費取得普通發票,填在差旅費報銷單上的是寫加上增值稅的嗎
員工報銷差旅費,出納用現金付了,報銷的那些住宿餐飲發票上面,都要蓋現金付訖嗎?還是只需要在差旅費報銷單,上面蓋現金付訖?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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emma 追問
2022-01-11 22:24
bamboo老師 解答
2022-01-11 22:25
emma 追問
2022-01-11 22:25
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2022-01-11 22:26
emma 追問
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2022-01-11 22:28
bamboo老師 解答
2022-01-11 22:28
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bamboo老師 解答
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