送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-11 16:57

你好,對的是的,需要調整的。

郭老師 解答

2022-01-11 16:57

你暫估的時候沒有收到發票,已經抵扣了企業所得稅嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,對的是的,需要調整的。
2022-01-11 16:57:19
你好;? ? ?你們是轉讓公司股權出去嗎? ?; 給別人用是什么意思??
2022-10-25 15:15:21
1.年度遞延所得稅費用:遞延所得稅費用=當期遞延所得稅負債的增加%2B當期遞延所得稅資產的減少-當期遞延所得稅負債的減少-當期遞延所得稅資產的增加。 2.當期所得稅費用:當期所得稅費用=當期應交所得稅=應納稅所得額×所得稅稅率。其中,應納稅所得額=稅前會計利潤(即利潤總額)%2B納稅調整增加額-納稅調整減少額。 3.本年度所得稅費用:本年度所得稅費用=年度遞延所得稅費用%2B當期所得稅費用。
2023-11-20 08:44:48
您好, 你看下有多少工資,寫點工資也可以的
2023-10-22 10:22:49
你好,可以作為費用稅前扣除
2021-11-14 11:44:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...