
老師,我們公司有家店鋪,之前是我們公司獨立經營,現在有另外一家公司跟我們合作經營,然后收入按4:6分,入庫成本也是4:6分,人工成本也是4:6分,利潤也是4:6分,收入和付款應該怎么開票?人工成本對方已經墊付了,我們付回給對方,對方需要開票給我們嗎?
答: 你好,是的,你按照收到確認收入,對方給你開票確認成本
現金余額+銀行存款余額+應收賬款+庫存-應付賬款=利潤,老板讓我這樣算利潤,我用營業收入-營業成本-營業稅金及附加-期間費用=利潤,兩個利潤相差好遠
答: 你好,老板的思路是錯誤的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
主營業務收入是15W,庫存商品是10W,把這10W出貨后主營業務成本就是10W ,這樣我月底結存就有5W的本年利潤對嗎分錄這樣做收到款時 借:銀行存款15W貸:主營業務收入15W 付貨款收到貨及發票 借:庫存商品 10W 貸:銀行存款 10W 月末結轉成本 借:主營業務成本 10W 貸:庫存商品10W月末結轉時 借:主營業務收入 15W 貸:本年利潤:15W 借:本年利潤 10W 貸:主營業業務成本 10W 這些這樣做對嗎
答: 對的,是的,是這么做的
利潤總額=凈利潤/(1-25%)利潤總額=稅前營業收入-稅前付現成本-折舊經營現金凈流量=凈利潤+折舊 老師,這個經營現金凈流量不就是營業現金凈流量嗎,這個不是等于營業現金毛流量-經營營運資本的增加嗎
老師,請問出售庫存商品時,做的分錄是不是先借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金,再借: 主營業務成本 貸:庫存商品,月底再結轉收入和成本入本年利潤?
原來會計月底結轉的分錄是 借 主營業務收入--成本 主營業務收入--利潤 主營業務成本貸 主營業務成本 庫存商品 本年利潤收入成本一塊結轉在一張憑證上,這樣看著別扭對吧?





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