
房租未付款也未取得發票先暫估入賬可以怎么計提分錄?如果后期付款并取得發票發現前期多計提應如何調整?
答: 你好,可以的,借管理費用貸其他應付款。 發票到了,借其他應付款借管理費用,負數 借管理費用貸其他應付款。
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負數了,可以暫估一下讓他變正數,取得發票,在充賬,是合理的對不
答: 你好,那個是不合理的,要查明原因為啥變為負數了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負數了,可以暫估一下讓他變正數,取得發票,在充賬,是合理的對不就是沒有原材料發票小規模,發票沒法抵扣就沒要
答: 同學,你好 是合理的








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