
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,進項稅額借方有余額是什么原因?
答: 你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧?你看下你的銷項是怎么做的?這個進項和銷項是一樣做的。
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅這樣做分錄對嗎,借:應(yīng)交增值稅-銷項稅,借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
答: 同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,年底(12)月份,銷項貸方余額為4049.07元;進項借方余額為4244.30元;這樣的話增值稅進項稅額留抵下一年度還有195.23元;那么,年底用不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?如果用的話,分錄是怎樣的?
答: 你好,增值稅進項稅額留抵不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄.









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郭老師 解答
2022-01-11 09:02