老師我想請(qǐng)問(wèn)一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過(guò)了,然 問(wèn)
系統(tǒng)不自動(dòng)帶出:因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報(bào)一季度,系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。 一季度利潤(rùn) 108076.42:要先交稅(因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒(méi)讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬(wàn):一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報(bào)時(shí),系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤(rùn)。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資 問(wèn)
您好,實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報(bào) 問(wèn)
你好,你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價(jià)全額計(jì)稅。 會(huì)計(jì):僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收入”,不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問(wèn)
結(jié)論先說(shuō):不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

老師發(fā)票紅沖后重新開(kāi)發(fā)票金額少了5.24元稅額0.69元,申報(bào)表已抵減賬面怎么做賬才能平
答: 你好! 根據(jù)發(fā)票的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以了。
老師好,我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是,我上個(gè)月忘記紅沖發(fā)票了,剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了,可是在發(fā)票查詢里,開(kāi)票金額還是沒(méi)有變動(dòng),沒(méi)有減掉我紅沖發(fā)票的金額,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照系統(tǒng)里的開(kāi)票金額申報(bào)還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報(bào)呢
答: 你好,你是7月沖紅的,報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候系統(tǒng)才會(huì)減這一筆,6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我2023第四季度開(kāi)專票91萬(wàn),普票開(kāi)具紅沖發(fā)票-65萬(wàn),該怎樣填報(bào)申報(bào)表?
答: 你好!報(bào)表都是自動(dòng)生成的。
請(qǐng)問(wèn)下老師,我在網(wǎng)上申報(bào)時(shí)候,我的紅沖發(fā)票金額大于正常發(fā)票的金額,我申報(bào)不了,這種情況需要怎么解決
老師 跨月開(kāi)紅字發(fā)票,增值稅申報(bào)那里咋處理,是不是把紅沖發(fā)票金額填在未開(kāi)發(fā)票欄
2021.8的發(fā)票2022.1紅沖,但是紅沖的這筆金額2021.12已經(jīng)開(kāi)發(fā)票出來(lái)了,新開(kāi)出來(lái)的發(fā)票在紅沖之前可以嗎






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