送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-10 12:31

你好 ;   你賬上你沒有做計提嗎 ? 之前欠稅的 應該是在貸方掛著的。 然后抵減的時候月末做結轉才會抵減掉的  

追問

2022-01-10 13:28

欠的增值稅是在貸方,我把12月份認證的進項入賬就抵消了,12月份結賬的時候賬面是沒有欠稅的,可我是一月份才辦理的抵減欠稅的

追問

2022-01-10 13:31

因為得把12月份的增值稅申報完才有留抵稅額

meizi老師 解答

2022-01-10 13:31

 你好 ;  你抵減了 你做結轉分錄沒有   

追問

2022-01-10 13:38

12月份的進項認證完結轉增值稅直接就抵掉了,抵減在一月份就沒法做了

meizi老師 解答

2022-01-10 13:41

 你好;  那你做了抵減分錄 你賬上肯定就會自動抵減的。   你  留抵抵欠了 你賬上肯定貸方不會有數據的  

追問

2022-01-10 13:47

老師,還得麻煩您,12月份結轉增值稅,未交增值稅里是不體現欠稅的,而我是在1月份的時候辦理的抵減欠稅,這就導致了我1月份應該做的抵減分錄做不了

meizi老師 解答

2022-01-10 13:55

你好; 未交增值稅貸方表示欠稅  ;  抵減分錄不可能做不了。 除非你之前就忘記結轉到未交增值稅貸方去 ; 。 你留抵進項稅  之前沒有做結轉嗎  

追問

2022-01-10 14:01

我把12月份的進項入賬再結轉到未交增值稅,余額就在借方了

meizi老師 解答

2022-01-10 14:07

 你好 ;    余額在借方表示留抵了。  你 貸方 未交增值稅欠款了。   未交增值稅借貸方會自動抵減的  

追問

2022-01-10 14:16

所以我一月份辦理的抵減業務就不用做分錄了是嗎?

meizi老師 解答

2022-01-10 14:25

 你好; 是的。 你分別都結轉到 未交增值稅借貸方去抵減 。到時 有余額    以后抵減或者 繳納即可   

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相關問題討論
你好,學員,實務中沒有轉出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
你好 ;? ?你賬上你沒有做計提嗎 ? 之前欠稅的 應該是在貸方掛著的。 然后抵減的時候月末做結轉才會抵減掉的??
2022-01-10 12:31:03
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-07-22 14:23:23
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