送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-10 09:49

同學你好
你可以21年先暫估
然后收到發票的時候沖減暫估的

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:19

怎么賬務處理呢 收到發票前和收到呢

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:21

收到發票前后的分別賬務處理是?

樸老師 解答

2022-01-10 10:28

同學你好
借費用科目
貸應付賬款暫估
然后原分錄負數紅沖這個
再做藍字發票的分錄

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:53

再21年對應的貨款支付了70%左右 ,那暫估是按照70%進行暫估還是?

樸老師 解答

2022-01-10 10:57

同學你好
直接按照實際金額暫估

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