
上年第四季度開票稅率3%金額為416947,應繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590,增值稅為-2956.34。最后申報增值稅的時候系統(tǒng)計算為3275.08,結(jié)果不對請問怎么修改
答: 同學 你好 因為你正數(shù)票是開的三個點 而負數(shù)票開的一個點形成的應納稅差異 而應納數(shù)據(jù)是自動生成的無法手動修改 這種情況 可能需要你去稅務大廳進行手工申報 具體操作可先咨詢一下主管稅務機關(guān)
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具D.使用導入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時,可以同時導入多個信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?












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